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                公示公告

                快三app關於2019年縣級財政預算調整方案的議案

                發布時間:2020-01-22 來源:快三app財政局 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

                2020年1月20日在快三app十八屆人大常委會第三十次會議上

                縣政府常務副縣長  周  興

                 

                快三app人大常委會:

                根據《中華人民共和國預算法》、《四川省預算審查監督條例》的規定,我向會議報告2019年縣級財政預算再次調整方案,請予審查批準。

                一、關於縣級財政預算再次調整方案

                (一)一般公共預算

                1.收入預算調整。由於上級補助、債務轉貸收入、本級收入等發生了變化,因此對收入預算進行調整。調整情況如下:

                1)當年收入由60,200萬元調整為70,045萬元,調增9,845萬元。

                2)上級補助收入由27,200萬元調整為79,098萬元,增加51,898萬元。其中:上級專項性質補助增加46,426萬元〔當年專項性質補助增加56,228萬元、省財政收回以前年度土地整理項目存量資金-9,802萬元(其中:縣級以前年度土地整理項目存量資金省收回-1,525萬元、為市級承擔以前年度土地整理項目存量資金省收回-8,277萬元,為市級承擔部分市財政在2020年通過盤活存量資金安排給我縣)〕,財力性補助增加5,472萬元(均衡性轉移支付收入增加3,452萬元、縣級基本財力保障獎補資金增加623萬元、結算補助增加1,397萬元)。

                3)上年結轉116萬元。

                4)債務轉貸收入增加21,598萬元(其中:新增債券8,408萬元、再融資債券13,190萬元)

                收入調整預算後,收入總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的117,106萬元調整為200,563萬元,調增83,457萬元。

                2.支出預算調整。按照收支平衡的原則,對一般公共預算支出進行調整,為完整反映當年一般公共預算總支出情況,將上級補助一並納入調整。調整情況如下:

                1)一般公共預算支出由112,056萬元調整為174,911萬元,調增62,855萬元(含新增債券安排支出8,408萬元)。

                2)補充預算穩定調節基金6,535萬元。

                3)債務還本支出調增13,190萬元。

                4)上解支出由5,050萬元調整為5,537萬元,調增487萬元。

                5)結轉下年支出增加390萬元。

                支出預算調整後,支出總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的117,106萬元調整為200,563萬元,調增83,457萬元。其中:一般公共預算支出174,911萬元,債務還本支出13,190萬元,上解支出5,537萬元,補充預算穩定調節基金6,535萬元,結轉下年支出390萬元。

                (二)政府性基金預算

                1.收入預算調整。由於上級補助、專項債務轉貸收入、本級收入等發生了變化,因此對收入預算進行調整。調整情況如下:

                1)本級收入由60,350萬元調增2,757萬元,為63,107萬元。

                2)上級補助收入增加2,317萬元。

                3)上年結余35萬元。

                4)債務轉貸收入增加24,300萬元(土地儲備專項債券)。

                收入預算調整後,收入總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的60,350萬元調整為89,759萬元,調增29,409萬元。

                2.支出預算調整。根據收支平衡的原則,相應對支出預算進行調整。調整情況如下:

                1)當年支出由36,350萬元調增29,324萬元,為65,674萬元。

                2)年終結余85萬元

                支出預算調整後,支出總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的60,350萬元調整為89,759萬元,調增29,409萬元。其中:當年支出65,674萬元,調出資金24,000萬元,年終結余85萬元。

                二、其他

                由於上級專項補助、上級結算補助項目及結算補助額、上解支出等在與省財政辦理結算時可能會發生變化,財政屆時按實際情況作相應調整,相關情況在報告2019年決算情況時一並向縣人大常委會報告。

                 

                附件:1.2019年一般公共預算收入調整表

                2.2019年一般公共預算支出調整表

                3.2019年政府性基金預算收支調整表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                附件1

                 

                2019年一般公共預算收入調整表

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算科目

                調整預算數

                再次調整預算數

                與調整預算數差額

                一般公共預算收入

                60200

                70045

                9845

                上級補助收入

                27200

                79098

                51898

                上年結轉

                 

                116

                116

                動用預算穩定調節基金

                5556

                5556

                 

                調入資金

                24150

                24150

                 

                  國有資本經營預算調入

                150

                150

                 

                  政府性基金預算調入

                24000

                24000

                 

                 

                 

                 

                 

                債務轉貸收入

                 

                21598

                21598

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入總計

                117106

                200563

                83457

                 

                 

                 

                 


                附件2

                 

                2019年一般公共預算支出調整表

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算科目

                調整預算數

                再次調整預算數

                與調整預算數差額

                一般公共預算支出

                112056

                174911

                62855

                上解上級支出

                5050

                5537

                487

                補充預算穩定調節基金

                 

                6535

                6535

                調出資金

                 

                 

                 

                結轉下年支出

                 

                            390

                390

                 

                 

                 

                 

                債務還本支出

                 

                13190

                13190

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                支出總計

                117106

                200563

                83457

                 

                 

                 

                 

                 


                附件3

                 

                2019年政府性基金預算收支調整表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算科目

                調整預算數

                再次調整預算數

                與調整預算數差額

                預算科目

                調整預算數

                再次調整預算數

                與調整預算數差額

                政府性基金收入

                60350

                63107

                2757

                政府性基金支出

                36350

                65674

                29324

                其中:土地出讓收入

                60000

                62699

                 2699

                其中:土地出讓收入安排支出

                36000

                38700

                    2700

                上年結余

                 

                35

                35

                調出資金

                24000

                24000

                 

                上級補助收入

                 

                2317

                2317

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                債務轉貸收入

                 

                24300

                24300

                債務還本支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                年終結余

                 

                85

                85

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入總計

                60350

                89759

                29409

                支出總計

                60350

                89759

                29409